Position Overview
1、负责建立和完善公司内部控制体系,协同业务及财法团队,制定和更新内部控制相关的规章制度、流程和标准,确保公司各项业务活动符合法律法规、行业规范和公司战略目标;
2、负责组织和实施对BG各业务线内部控制的风险评估、控制活动、信息沟通和监督评价,及时发现和纠正内部控制的缺陷和不足,提出改进建议和整改方案;
3、负责协调和指导各业务部门开展内部控制的自我评价和自我监督,定期对内部控制的有效性进行常规及专项检查,形成内部控制报告并向管理层汇报;
4、负责建立和完善内部控制的培训和宣传机制,提高全员的内部控制意识和能力,营造良好的内部控制文化氛围;
5、负责跟踪和分析国内外内部控制的最新动态和发展趋势,及时引入先进的理念和方法,不断优化和创新内部控制工作。